- Главная
- Налоговый учет
- 3-НДФЛ
3-НДФЛ
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (3-НДФЛ) имеет множество особенностей, которые связаны с определением налоговой базы, субъекта и объекта налогообложения, установлением статуса налогового резидента, даты получения налогооблагаемых доходов и т.п.
Наши сотрудники помогут подготовить налоговую декларацию 3-НДФЛ по налогам на доходы физических лиц и предоставить ее в налоговый орган, если Вы:
- получили доход от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- получили доход от продажи имущества (квартиры, машины), принадлежащего Вам на праве собственности;
- получили иные доходы, при которых не был удержан налог налоговыми агентами ( в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и т.п.);
- приобрели квартиру и хотите получить возврат ранее уплаченного налога или освобождение от уплаты налога до 260 000 рублей.
Перечень необходимых документов для составления декларации 3-НДФЛ гражданина, не являющегося частнопрактикующим лицом или индивидуальным предпринимателем:
- свидетельство о постановке на налоговый учет, удостоверяющее факт постановки на учет и присвоения ИНН;
- ксерокопия паспорта, включая страницу с отметкой о регистрации по месту жительства;
- справки 2-НДФЛ (подлинники);
- документы, подтверждающие право на получение налоговых вычетов – при наличии;
- заявление на возврат налога (если согласно расчету предстоит возврат) с реквизитами для перечисления денежных средств.
Также Вам необходимо представить документы в следующих случаях:
- При получении доходов от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по договорам найма, аренды, продажи собственного имущества, по авторским вознаграждениям, дарению и т.д., необходимо представить документы (копии), позволяющие установить вид, сумму и факт получения дохода, например, договор, платежное поручение, квитанция, расписка в получении денег и т.д. Эти документы позволят исчислить сумму налога.
Для возврата НДФЛ необходимо представить справки по ф.2-НДФЛ со всех мест работы (получения дохода). Этими справками подтверждается факт уплаты налога в бюджет и максимальный размер налога, подлежащего возврату. Чтобы получить вычеты (уменьшить сумму налога к уплате либо заявить возврат уплаченного налога), необходимо представить документы (копии), позволяющие установить вид, сумму и факт осуществления расходов. - При продаже квартиры, дома, машины, иного собственного имущества необходимы документы, подтверждающие факт и стоимость приобретения (договор, счет и т.д.), в необходимых случаях регистрации права собственности (свидетельство о регистрации), чтобы установить срок владения имуществом и размер вычета для уменьшения налога.
- При строительстве жилого дома — необходимы документы, подтверждающие расходы на строительство (проектирование, приобретение стройматериалов, услуги строителей и т.д.), при покупке, квартиры, дома, земельного участка для ИЖС необходим договор купли-продажи, акт приемки передачи, свидетельство о регистрации. Эти документы позволят подсчитать размер налога, подлежащий возврату налогоплательщику.
Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) представляется с 1 января до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Срок уплаты начисленного налога - не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Стоимость подготовки декларации всего от 1500 рублей.
Услугу по подготовке налоговой декларации 3-НДФЛ Вы сможете заказать в нашей компании позвонив по телефону 8 (495) 961-09-11 или по электронной почте info@fs-audit.ru.
Звоните! И мы поможем Вам задекларировать Ваши доходы и получить возмещение из ИФНС.